ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГП "МОСТРАНСАВТО" В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1997 ГОДУ И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА

Материал из Викиэнциклопедия Московской областей


ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГП "МОСТРАНСАВТО" В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1997 ГОДУ И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА
РЕШЕНИЕ от 17.07.1997 № 22/142 Московская областная Дума
Тип Основной
Правовой акт ru50000199700214 от 13.01.2004
Регион Московская область
Статус Действующий
Нормативность Нормативный
Соответствие законодательству Не требует юридической экспертизы
Принят 17.07.1997
Зарегистрирован № ru50000199700214 от 13.01.2004
Опубликован "Подмосковкые известия" № 225 от 27.11.1997
Рубрики 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

090.070.060 Автомобильный транспорт (см. также 200.100.040)

090.070.110 Транспортное обслуживание населения (см. также 030.120.110)

Ссылка http://zakon.scli.ru/ru/legal texts/legislation RF/extended/index.php?do4=card&id4=abee6168-d8c5-4925-89bc-f1ffad487a85

 

Утверждена решением

Московской областной Думы

от 17 июля 1997 года

N 22/142

 

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ

ГП "МОСТРАНСАВТО" В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1997 ГОДУ И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА

 

 

(в ред. Закона МО от 14.08.1998 N 38/98-ОЗ,

с изм., внесенными Законом МО от 24.04.2001 N 73/2001-ОЗ)

 

ПАСПОРТ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГП "МОСТРАНСАВТО"

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1997 ГОДУ

И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА"

Наименование - Областная целевая программа "Обеспечение

Программы перевозок пассажиров ГП "Мострансавто"

в Московской области в 1997 году и на

период до 2000 года"

Основания для - Закон Московской области "О Концепции,

разработки прогнозах и программах социально -

Программы экономического развития Московской

области"

Заказчик Программы - Администрация Московской области

Разработчики - Государственное предприятие

Программы "Мострансавто", Управление транспорта

и связи Администрации Московской области,

Комитет по экономике Администрации

Московской области,

Комитет по финансам и налоговой политике

Администрации Московской области

Цель и задачи - целью Программы является обеспечение

Программы потребностей населения в перевозках

общественным транспортом в условиях

ограниченного бюджетного финансирования.

Условием достижения цели является

решение следующих задач:

1. Финансирование пассажирского

транспорта в соответствии

с областным бюджетом

2. Обеспечение бесперебойной работы

общественного транспорта по

утвержденным маршрутам и

расписаниям

3. Проведение необходимого количества

технических обслуживаний и текущих

ремонтов автобусов

4. Работа с администрациями городов

и районов по согласованию расписаний,

маршрутов в соответствии с

потребностями населения

5. Работа с АО "Автолайн" и другими

предприятиями и организациями,

способствующими улучшению обслуживания

пассажиров в Московской области

6. Поддержание в надлежащем состоянии

линейных сооружений (автостанций и

автовокзалов, диспетчерских пунктов,

остановочных пунктов, автостоянок

и др.)

Исполнители - ГП "Мострансавто",

Программы Управление транспорта и связи

и основных Администрации Московской области,

мероприятий Комитет по финансам и налоговой политике

Администрации Московской области

Объемы и источники - общий объем финансирования по Программе

финансирования составляет 1206,06 млрд. рублей

(в ред. Закона МО от 14.08.1998 N 38/98-ОЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

(по расчету - 1676,4 млрд. руб.),

в том числе:

из областного бюджета - 700,47 млрд. руб.

(в ред. Закона МО от 14.08.1998 N 38/98-ОЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

(по расчету - 1170,8 млрд. руб.),

из собственных средств - 505,6 млрд. руб.

Ожидаемые конечные - ежедневная работа по утвержденным

результаты расписаниям 2826 автобусов,

реализации функционирование 39 автостанций

Программы и 5 автовокзалов, 81 диспетчерского

пункта

Система организации - контроль за исполнением Программы

контроля за осуществляется постоянно Контрольно -

исполнением ревизорской службой ГП "Мострансавто"

Программы при помощи системы контроля "СКАД"

и Московским областным отделением

Российской транспортной инспекции.

Оперативная отчетность представляется

ежемесячно. Документальная отчетность -

ежеквартально

 

 

Состояние проблемы

Областная целевая программа "Обеспечение перевозок пассажиров ГП "Мострансавто" в Московской области в 1997 году и на период до 2000 года" (далее - Программа) разработана во исполнение Закона Московской области "О Концепции, прогнозах и программах социально - экономического развития Московской области".

ГП "Мострансавто" осуществляет перевозку пассажиров Московской области на территории 39 районов, 72 городов, 108 поселков, 5904 других населенных пунктов (96,8% от их общего количества). Кроме того, обслуживает 900 тысяч садоводческих участков (80% от их наличия).

Для обслуживания пассажиров предусматривается постоянное функционирование 1074 автобусных маршрутов протяженностью 26156,6 км, из них:

городских - 279 протяженностью - 2413,3 км

пригородных - 760 -"- - 18821,0 км

междугородных - 46 -"- - 4987,3 км

 

Маршрутная сеть в Московской области достаточно разветвленная, на каждый квадратный километр площади приходится почти 0,7 км маршрутной сети. На большинстве маршрутов пассажиропотоки незначительные, поэтому из 1074 маршрутов:

- на 559 маршрутах работает по 1 автобусу;

- на 236 маршрутах работает по 2 автобуса;

- на 111 маршрутах работает по 3 автобуса и на остальных 168 маршрутах (городских и пригородных на Москву) - более 3-х автобусов.

В настоящее время маршрутная сеть стабилизировалась, предложений от администраций городов и районов по ее изменению практически не поступает.

В 1996 году ежедневно на маршрутах работало 2953 автобуса, в 1997 году предусмотрено обеспечивать маршрутные перевозки не менее чем 2826 автобусами.

В течение последних лет из-за недостатка средств не выполнялись мероприятия по обновлению парка автобусов. В 1997 году приобретен 201 автобус вместо 550 штук по плану. Капитально отремонтировано 103 автобуса вместо 411. Капитальный ремонт агрегатов выполнен на 50%.

В 1996 году имело место дальнейшее снижение фондооснащенности автопредприятий. При потребности средств на гаражное и технологическое оборудование в сумме 7900 млн. рублей фактически приобретено оборудования на сумму 790 млн. рублей, т.е. потребность обеспечена на 10%. В 1997 году только на замену амортизированного оборудования необходимо 5000 млн. рублей, а всего потребность составит 8600 млн. рублей.

В 1997 году лимит бюджетного финансирования был сокращен на 30% от минимально необходимого по расчету.

Ограниченность финансирования потребовала сконцентрировать все средства для обеспечения бесперебойной работы автобусов и практически исключить затраты на приобретение автобусов, развитие производственной базы и социальной сферы.

Собственные доходы, собираемые ГП "Мострансавто", покрывают себестоимость перевозок на 52,0% (1994 г. - 36,8%, 1995 г. - 49,9%), а с учетом затрат на обновление парка - на 36,7%.

Остальное же покрытие затрат на перевозку пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, должно производиться из областного бюджета.

Постоянное недофинансирование выполненной транспортной работы (задолженность бюджета за 1995 год - 74,3 млрд. руб.; за 1996 год - 170,4 млрд. руб.) усложняет финансовое состояние предприятия.

Предприятие постоянно имеет задолженности по платежам поставщикам горюче - смазочных материалов, запчастей и агрегатов, авторемонтным заводам, по выплате заработной платы своим работникам. Размер задолженности равнозначен средствам на выполнение транспортной работы за квартал.

ГП "Мострансавто" проводило определенную работу по улучшению финансового состояния. С целью увеличения сбора доходов численность кондукторов увеличена за год до 4727 человек (на 9,8%). По сравнению с 1991 годом численность кондукторов увеличена почти в 6 раз. Организовано экспрессное и полуэкспрессное движение на 63 маршрутах. Проводится работа по сокращению расходов. 37 АТП получают бензин и дизельное топливо от фирмы "АРИС - ЛТД", где цены ниже отпускных на АЗС Московской области. Это позволило сэкономить за год около 20 млрд. рублей.

Особое внимание уделяется вопросам снижения затрат по обеспечению предприятий тепловой и электроэнергией, горюче - смазочными материалами и др. Строительство собственных котельных позволяет полностью отказаться от услуг городских и ведомственных источников теплоснабжения, снизить расходы по теплоснабжению в 2-3 раза и за счет этого экономить каждому предприятию от 70 до 100 млн. рублей ежемесячно. В 1996 году введены в эксплуатацию котельные в автоколонне 1796 (г. Егорьевск), Лыткаринском, Солнечногорском, Можайском ПАТП, Луховицком АТП.

Заключено соглашение с АО "Автолайн" о паритетной работе. Приобретено и направлено на работу в качестве маршрутных таксомоторов 180 автобусов средней вместимости.

 

Цель и задачи Программы

Целью Программы "Обеспечение перевозок пассажиров ГП "Мострансавто" в Московской области в 1997 году и на период до 2000 года" является бесперебойное обеспечение потребностей населения в перевозках общественным транспортом.

Для достижения указанной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечить ритмичное и в запланированном объеме финансирование транспортной работы маршрутных автобусов;

- обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта в Московской области;

- обеспечить полноту сбора выручки на маршрутах;

- использовать имеющийся производственный потенциал, поддерживать автобусный парк в технически исправном состоянии.

 

Основные мероприятия Программы

Основная цель Программы по обеспечению в 1997 году перевозок 1096,4 млн. пассажиров достигается путем:

- организации движения 2826 автобусов по 1074 маршрутам протяженностью 26156,6 км, отработки 11504,9 тыс. машино - часов, выполнения 97% рейсов (приложения 1, 3);

- обеспечения ритмичного финансирования в установленном бюджетом объеме (приложение 2).

 

Финансирование Программы

Общий объем ассигнований на финансирование Программы в 1997 году составляет 1206,06 млрд. рублей, в том числе: (в ред. Закона МО от 14.08.1998 N 38/98-ОЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

- из областного бюджета - 699,8 млрд. рублей;

- из собственных средств - 505,6 млрд. рублей.

 

Механизм реализации Программы, организация

управления и контроля за ходом ее реализации

Программа реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются нормативными правовыми актами Администрации Московской области, уставом ГП "Мострансавто".

Программные мероприятия предусматривается реализовывать на договорной основе с хозяйствующими субъектами.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Управление транспорта и связи Администрации Московской области.

Порядок финансирования Программы, учет расходов на ее выполнение, а также отчетность об использовании определяются нормативными правовыми актами Московской области.

Контроль за выполнением Программы осуществляется Управлением транспорта и связи Администрации Московской области, Комитетом по финансам и налоговой политике Администрации Московской области, Комитетом по экономике Администрации Московской области.

Доклад о выполнении Программы представляется исполнителями мероприятий в Управление транспорта и связи Администрации Московской области ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

 

Оценка эффективности и социально - экономические

последствия от реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается обеспечение стабильной работы автобусного парка на маршрутах Московской области, удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, обеспечение содержания технически исправных автобусов, а также содержание линейных сооружений и производственной базы в надлежащем состоянии.

 

Губернатор Московской области

А.С. Тяжлов

7 августа 1997 года

N 7/97-НА

 

 

 

 

 

Приложение 1

к Областной целевой программе

от 7 августа 1997 г. N 7/97-НА

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ

ГП "МОСТРАНСАВТО" В 1996 ГОДУ, ПРОЕКТ НА 1997 ГОД

И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА


T----------------T---------T---------T----------T--------T--------T--------¬

¦ N ¦Показатели ¦Единица ¦1996 г. ¦1997 г. ¦1998 г. ¦1999 г. ¦2000 г. ¦

¦п/п¦ ¦изм. ¦отчет ¦план ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+---------+----------+--------+--------+--------+

¦ 1.¦Объем перевозок ¦млн. пас.¦ 1057,0 ¦ 1096,4 ¦ 1100 ¦ 1120 ¦ 1140 ¦

¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2.¦Отработано ¦тыс. час ¦11966,0 ¦11504,9 ¦11575,0 ¦11800,0 ¦12040,0 ¦

¦ ¦машино - часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 3.¦Количество ¦единиц ¦ 2953 ¦ 2826 ¦ 2900 ¦ 2940 ¦ 3000 ¦

¦ ¦автобусов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работающих на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦маршруте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 4.¦Коэффициент ¦ % ¦ 0,778¦ 0,754 ¦ 0,77¦ 0,78¦ 0,80¦

¦ ¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦маршрутных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 5.¦Выполнение ¦ % ¦ 97,9 ¦ 97,0 ¦ 97,0 ¦ 97,0 ¦ 97,0 ¦

¦ ¦рейсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 6.¦Количество ¦единиц ¦ 1085 ¦ 1074 ¦ 1115 ¦ 1120 ¦ 1125 ¦

¦ ¦автобусных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 7.¦Протяженность ¦ км ¦26221,6 ¦26156,6 ¦29425,0 ¦29560,0 ¦29690,0 ¦

¦ ¦маршрутной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 8.¦Списание ¦единиц ¦ 313 ¦600/9 <*> ¦ 550 ¦ 500 ¦ 500 ¦

¦ ¦автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 9.¦Пополнение парка¦единиц ¦ 201 ¦600/9 <*> ¦ 550 ¦ 500 ¦ 500 ¦

¦ ¦маршрутных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+---------+---------+----------+--------+--------+---------

 

<*> С учетом плана бюджетного финансирования.

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Областной целевой программе

от 7 августа 1997 г. N 7/97-НА

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГП "МОСТРАНСАВТО"

НА 1997 ГОД, МЛРД. РУБ.


T---------------------T--------------------T---------T----------¬

¦ N ¦ Показатели ¦Утверждено областным¦ 1996 г.,¦ 1997 г., ¦

¦п/п¦ ¦бюджетом на 1996 г. ¦ отчет ¦ Программа¦

+---+---------------------+--------------------+---------+----------+

¦1. ¦ Доходы ¦ ¦ 457,9 ¦ 505,6 ¦

¦2. ¦ Расходы - всего ¦ ¦ 880,9 ¦1152,0 ¦

¦ ¦- зарплата ¦ ¦ 275,0 ¦ 365,1 ¦

¦ ¦- начисления 38,5% ¦ ¦ 105,2 ¦ 140,6 ¦

¦ ¦- горючее ¦ ¦ 149,6 ¦ 215,5 ¦

¦ ¦- смазочные ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ материалы ¦ ¦ 11,1 ¦ 16,2 ¦

¦ ¦- резина ¦ ¦ 20,5 ¦ 20,6 ¦

¦ ¦- ТО и Р ¦ ¦ 87,8 ¦ 119,2 ¦

¦ ¦- амортизация ¦ ¦ 82,7 ¦ 84,2 ¦

¦ ¦- накладные ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ расходы ¦ ¦ 112,2 ¦ 164,0 ¦

¦ ¦- прочие платежи ¦ ¦ 36,8 ¦ 26,6 ¦

¦3. ¦ Убытки ¦ -410,2 ¦-423,0 ¦-646,4 ¦

¦4. ¦ Фонды специального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ назначения ¦ 286,9 ¦ 155,8 ¦ 53,4 ¦

¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ подвижного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ состава ¦ ¦ 60,0 ¦ 3,4 ¦

¦ ¦- производственное ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ и социальное ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ строительство ¦ ¦ 40,1 ¦ - ¦

¦ ¦- налоги ¦ ¦ 29,0 ¦ 25,0 ¦

¦ ¦- социальная сфера ¦ ¦ 26,7 ¦ 25,0 ¦

¦5. ¦ Непрофинансированные¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ затраты за ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ предыдущий год ¦ ¦ 74,3 ¦ - ¦

¦6. ¦ Необходимая сумма ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ (п. 3 + п. 4 + п. 5)¦ 697,1 ¦ 653,1 ¦ 699,8 ¦

L---+---------------------+--------------------+---------+-----------

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Областной целевой программе

от 7 августа 1997 г. N 7/97-НА

 

ПОКАЗАТЕЛИ

РАБОТЫ МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ ПАССАЖИРСКИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ ГП "МОСТРАНСАВТО" В 1996 ГОДУ

И ПРОЕКТ НА 1997 ГОД

(ПЛАН ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 1997 ГОД ДАН С УЧЕТОМ

100% ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАТРАТ)


T----------------T---------------T---------------T---------------T-----------------T---------------T---------------¬

¦ ¦Объем перевозок ¦Коэффициент ¦Количество ¦Авточасы в ¦Выполнение рейсов¦Количество ¦Протяженность ¦

¦ Автопредприятия ¦пассажиров (млн.¦использования ¦маршрутных ¦наряде (тыс. ¦ (%) ¦автобусных ¦маршрутов (км) ¦

¦ ¦пас.) ¦парка ¦автобусов ¦час) ¦ ¦маршрутов (ед.)¦ ¦

¦ +-------T--------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+--------T--------+-------T-------+-------T-------+

¦ ¦отчет ¦ план ¦отчет ¦план ¦отчет ¦план ¦отчет ¦план ¦ отчет ¦план ¦отчет ¦план ¦отчет ¦план ¦

¦ ¦1996 г.¦ 1997 г.¦1996 г.¦1997 г.¦1996 г.¦1997 г.¦1996 г.¦1997 г.¦ 1996 г.¦1997 г. ¦1996 г.¦1997 г.¦1996 г.¦1997 г.¦

+--------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦ 1. Балашиха ¦ 46,3 ¦ 48,1 ¦0,786 ¦0,769 ¦ 85 ¦ 84 ¦ 380,8¦ 367,8¦ 96,5 ¦ 97,0 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 252,1¦ 252,1¦

¦ 2. Бронницы ¦ 6,3 ¦ 6,9 ¦0,785 ¦0,770 ¦ 38 ¦ 37 ¦ 147,3¦ 153,4¦ 99,4 ¦ 97,0 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 317,8¦ 317,8¦

¦ 3. Видное ¦ 56,1 ¦ 56,7 ¦0,731 ¦0,720 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 219,8¦ 211,8¦ 98,0 ¦ 97,0 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 248,7¦ 248,7¦

¦ 4. Волоколамск ¦ 10,2 ¦ 10,9 ¦0,769 ¦0,750 ¦ 44 ¦ 44 ¦ 198,7¦ 184,1¦ 98,7 ¦ 97,0 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 1101,6¦ 1101,6¦

¦ 5. Воскресенск ¦ 22,0 ¦ 22,4 ¦0,742 ¦0,725 ¦ 76 ¦ 72 ¦ 296,3¦ 279,4¦ 98,5 ¦ 97,0 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 504,6¦ 504,6¦

¦ 6. Дмитров ¦ 22,1 ¦ 22,5 ¦0,762 ¦0,740 ¦ 92 ¦ 85 ¦ 349,4¦ 337,3¦ 96,7 ¦ 97,0 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 725,3¦ 725,3¦

¦ 7. Долгопрудный ¦ 10,4 ¦ 10,6 ¦0,762 ¦0,750 ¦ 21 ¦ 23 ¦ 83,2¦ 89,6¦ 97,7 ¦ 97,0 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 33,6¦ 33,6¦

¦ 8. Домодедово ¦ 16,6 ¦ 19,6 ¦0,784 ¦0,770 ¦ 55 ¦ 54 ¦ 230,9¦ 228,0¦ 99,3 ¦ 97,0 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 384,7¦ 384,7¦

¦ 9. Егорьевск ¦ 17,9 ¦ 19,1 ¦0,776 ¦0,758 ¦ 85 ¦ 75 ¦ 354,0¦ 285,8¦ 98,0 ¦ 97,0 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 775,9¦ 775,9¦

¦10. Жуковский ¦ 24,0 ¦ 24,2 ¦0,695 ¦0,678 ¦ 61 ¦ 60 ¦ 219,8¦ 224,1¦ 97,2 ¦ 97,0 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 171,4¦ 171,4¦

¦11. Звенигород ¦ 14,8 ¦ 16,9 ¦0,810 ¦0,771 ¦ 38 ¦ 35 ¦ 179,3¦ 167,2¦ 98,4 ¦ 97,0 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 311,9¦ 311,9¦

¦12. Ивантеевка ¦ 34,4 ¦ 34,4 ¦0,758 ¦0,750 ¦ 95 ¦ 93 ¦ 374,3¦ 374,6¦ 96,7 ¦ 97,0 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 522,9¦ 522,9¦

¦13. Истра ¦ 16,5 ¦ 17,3 ¦0,738 ¦0,720 ¦ 48 ¦ 46 ¦ 197,8¦ 202,2¦ 99,4 ¦ 97,0 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 545,6¦ 545,6¦

¦14. Калининград ¦ 21,8 ¦ 22,5 ¦0,702 ¦0,700 ¦ 43 ¦ 45 ¦ 160,8¦ 176,3¦ 97,3 ¦ 97,0 ¦ 13 ¦ 12 ¦ 125,9¦ 120,9¦

¦15. Кашира ¦ 14,5 ¦ 15,5 ¦0,764 ¦0,763 ¦ 60 ¦ 57 ¦ 219,6¦ 207,2¦ 97,5 ¦ 97,0 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 834,8¦ 834,8¦

¦16. Клин ¦ 29,3 ¦ 29,7 ¦0,792 ¦0,751 ¦ 109 ¦ 101 ¦ 441,8¦ 407,7¦ 97,3 ¦ 97,0 ¦ 46 ¦ 46 ¦ 1083,5¦ 1083,5¦

¦17. Коломна ¦ 20,1 ¦ 21,4 ¦0,782 ¦0,747 ¦ 90 ¦ 89 ¦ 361,6¦ 331,9¦ 99,1 ¦ 97,0 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 945,2¦ 945,2¦

¦18. Луховицы ¦ 11,5 ¦ 11,6 ¦0,767 ¦0,760 ¦ 40 ¦ 38 ¦ 156,6¦ 145,4¦ 98,4 ¦ 97,0 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 740,2¦ 740,2¦

¦19. Лыткарино ¦ 9,0 ¦ 9,1 ¦0,702 ¦0,700 ¦ 30 ¦ 32 ¦ 108,3¦ 120,4¦ 97,1 ¦ 97,0 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 90,4¦ 90,4¦

¦20. Люберцы ¦ 42,2 ¦ 42,7 ¦0,772 ¦0,750 ¦ 59 ¦ 58 ¦ 241,8¦ 239,7¦ 97,8 ¦ 97,0 ¦ 22 ¦ 18 ¦ 278,1¦ 278,1¦

¦21. Можайск ¦ 11,1 ¦ 12,2 ¦0,821 ¦0,796 ¦ 50 ¦ 47 ¦ 194,1¦ 168,4¦ 100,0 ¦ 97,0 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 763,1¦ 763,1¦

¦22. Мытищи ¦ 29,4 ¦ 31,8 ¦0,788 ¦0,750 ¦ 64 ¦ 62 ¦ 256,5¦ 259,8¦ 98,5 ¦ 97,0 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 286,5¦ 286,5¦

¦23. Наро - Фоминск ¦ 21,5 ¦ 22,3 ¦0,751 ¦0,750 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 215,5¦ 215,4¦ 97,6 ¦ 97,0 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 745,6¦ 745,6¦

¦24. Ногинск ¦ 41,7 ¦ 42,3 ¦0,854 ¦0,770 ¦ 191 ¦ 171 ¦ 809,1¦ 805,2¦ 98,2 ¦ 97,0 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 757,5¦ 757,5¦

¦25. Одинцово ¦ 32,8 ¦ 34,3 ¦0,751 ¦0,753 ¦ 45 ¦ 46 ¦ 154,6¦ 146,0¦ 96,1 ¦ 97,0 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 310,9¦ 310,9¦

¦26. Озеры ¦ 21,4 ¦ 21,7 ¦0,840 ¦0,800 ¦ 55 ¦ 52 ¦ 197,1¦ 168,0¦ 99,7 ¦ 97,0 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 954,1¦ 954,1¦

¦27. Орехово - Зуево ¦ 28,9 ¦ 29,3 ¦0,766 ¦0,750 ¦ 104 ¦ 98 ¦ 431,6¦ 397,6¦ 97,9 ¦ 97,0 ¦ 41 ¦ 37 ¦ 864,7¦ 844,7¦

¦28. Павловский Посад¦ 14,9 ¦ 15,3 ¦0,776 ¦0,768 ¦ 61 ¦ 60 ¦ 253,3¦ 243,4¦ 97,4 ¦ 97,0 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 464,7¦ 464,7¦

¦29. Подольск ¦ 60,5 ¦ 61,0 ¦0,832 ¦0,783 ¦ 179 ¦ 164 ¦ 752,4¦ 736,1¦ 97,5 ¦ 97,0 ¦ 63 ¦ 63 ¦ 1157,0¦ 1157,0¦

¦30. Раменское ¦ 40,7 ¦ 43,1 ¦0,747 ¦0,745 ¦ 74 ¦ 75 ¦ 291,6¦ 287,9¦ 97,4 ¦ 97,0 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 603,0¦ 603,0¦

¦31. Руза ¦ 20,0 ¦ 20,1 ¦0,796 ¦0,770 ¦ 47 ¦ 45 ¦ 184,0¦ 175,8¦ 99,8 ¦ 97,0 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 754,5¦ 754,5¦

¦32. Сергиев Посад ¦ 41,6 ¦ 42,0 ¦0,757 ¦0,750 ¦ 115 ¦ 112 ¦ 514,3¦ 504,6¦ 97,2 ¦ 97,0 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 1399,2¦ 1399,2¦

¦33. Серпухов ¦ 30,2 ¦ 33,0 ¦0,759 ¦0,755 ¦ 103 ¦ 102 ¦ 402,9¦ 376,2¦ 97,3 ¦ 97,0 ¦ 49 ¦ 47 ¦ 1361,0¦ 1341,0¦

¦34. Солнечногорск ¦ 20,7 ¦ 23,0 ¦0,738 ¦0,735 ¦ 86 ¦ 85 ¦ 362,3¦ 324,0¦ 98,8 ¦ 97,0 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 434,1¦ 434,1¦

¦35. Ступино ¦ 25,4 ¦ 28,3 ¦0,808 ¦0,770 ¦ 76 ¦ 69 ¦ 310,3¦ 287,4¦ 99,0 ¦ 97,0 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 1410,4¦ 1410,4¦

¦36. Талдом ¦ 7,0 ¦ 7,1 ¦0,772 ¦0,770 ¦ 35 ¦ 28 ¦ 140,2¦ 130,1¦ 100,0 ¦ 97,0 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 621,5¦ 621,5¦

¦37. Химки ¦ 59,1 ¦ 60,0 ¦0,763 ¦0,750 ¦ 84 ¦ 82 ¦ 344,5¦ 348,6¦ 98,2 ¦ 97,0 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 269,1¦ 269,1¦

¦38. Чехов ¦ 20,5 ¦ 21,2 ¦0,866 ¦0,820 ¦ 60 ¦ 57 ¦ 260,0¦ 260,0¦ 99,5 ¦ 97,0 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 568,1¦ 568,1¦

¦39. Шатура ¦ 24,6 ¦ 25,0 ¦0,795 ¦0,750 ¦ 69 ¦ 64 ¦ 278,6¦ 268,6¦ 100,0 ¦ 97,0 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 1659,6¦ 1659,6¦

¦40. Щелково ¦ 37,0 ¦ 37,3 ¦0,776 ¦0,750 ¦ 83 ¦ 81 ¦ 320,9¦ 315,4¦ 95,4 ¦ 97,0 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 618,2¦ 618,2¦

¦41. Электросталь ¦ 22,0 ¦ 24,0 ¦0,791 ¦0,760 ¦ 91 ¦ 86 ¦ 370,1¦ 352,5¦ 97,3 ¦ 97,0 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 224,6¦ 224,6¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Мострансавто ¦1057,0 ¦1096,4 ¦0,778 ¦0,754 ¦2953 ¦2826 ¦11966,0¦11504,9¦ 97,9 ¦ 97,0 ¦ 1085 ¦ 1074 ¦26221,6¦26156,6¦

L--------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+--------

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к Областной целевой программе

от 7 августа 1997 г. N 7/97-НА

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ (НАКАЗАМ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 

(введен Законом МО от 14.08.1998 N 38/98-ОЗ)


T---------------------------T--------------T----------T----------¬

¦N ¦Наименование ¦N ¦Сумма ¦Примечание¦

¦п/п¦мероприятий ¦избирательного¦выделяемых¦ ¦

¦ ¦ ¦округа ¦средств, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦

+---+---------------------------+--------------+----------+----------+

¦1. ¦Приобретение пассажирского ¦ 23 ¦ 320,0 ¦ ¦

¦ ¦автобуса для автоколонны N ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1783 г. Ногинска ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Обновление подвижного ¦ 32 ¦ 200,0 ¦ ¦

¦ ¦состава ГП автоколонны ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 1788 в г. Подольске ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦Приобретение автобуса для ¦ 47 ¦ 140,0 ¦ ¦

¦ ¦п. Белоомут Луховицкого ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+--------------+----------+----------+

¦ Всего: ¦ 660,0 ¦ ¦

L----------------------------------------------+----------+-----------